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内部审计的职能和作用包括 A监督 内部审计的职能

1、内部审计职能是指内部审计本身所固有的内在功能,并反映出内部审计的本质。


(资料图)

2、内部审计的职能随着审计目标的变化而变化,并为实现审计目标服务。

3、  (1)、进行价值管理。

4、 内部审计人员从经济性(最低的成本)、效率(资源的最好利用)、效果(最佳的结果)三方面关注公司的资源使用情况。

5、  (2)、企业信息系统的审计。

6、 通过内部审计判定公司信息系统是否为报表编制提供可靠的信息,是否有有效的内控制度降低错报、漏报的风险。

7、  (3)、开展项目审计。

8、 内部审计对具体特定项目进行审计,例如建立新的信息系统、开设新的生产加工区等。

9、内部审计负责鉴定项目的目标是否能实现,项目是否按计划有效的运行,并从运行项目失败教训中总结经验等。

10、  (4)、进行内部财务审计。

11、 这是内部审计部门传统上的主要工作领域,例行性的检查编制财务报表的财务记录与支持文件,以减少错误与舞弊事件的发生;对财务数据进行趋势分析等。

12、  (5)、开展经营审计。

13、 内部审计部门可以对采购、市场营销、人力资源等经营部门开展经营审计,检查与复核内部控制的有效性,提出可以进一步提高业绩与改善管理的建议与对策等。

相信通过内部审计的职能这篇文章能帮到你,在和好朋友分享的时候,也欢迎感兴趣小伙伴们一起来探讨。

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